รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ |
โครงการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
.1 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
350,000.00 |
182,828.00 |
167,172.00 |
52.24 |
.2 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน |
50,000.00 |
4,060.00 |
45,940.00 |
8.12 |
.3 |
โครงการ : ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ |
100,000.00 |
41,000.00 |
59,000.00 |
41.00 |
.4 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ |
100,000.00 |
29,730.00 |
70,270.00 |
29.73 |
.5 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ |
200,000.00 |
86,698.00 |
113,302.00 |
43.35 |
.6 |
โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน |
90,000.00 |
31,808.96 |
58,191.04 |
35.34 |
.7 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด |
300,000.00 |
41,783.79 |
258,216.21 |
13.93 |
.8 |
โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน |
1,000,000.00 |
277,143.00 |
722,857.00 |
27.71 |
.9 |
โครงการ : ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
230,000.00 |
74,755.90 |
155,244.10 |
32.50 |
.10 |
โครงการ : ค่าไฟฟ้า |
550,000.00 |
196,251.23 |
353,748.77 |
35.68 |
.11 |
โครงการ : ค่าประปา |
30,000.00 |
12,836.86 |
17,163.14 |
42.79 |
.12 |
โครงการ : ค่าโทรศัพท์ |
40,000.00 |
8,029.94 |
31,970.06 |
20.07 |
.13 |
โครงการ : ค่าไปรษณีย์ |
50,000.00 |
28,636.00 |
21,364.00 |
57.27 |
.14 |
โครงการ : สถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนมีความสุข |
83,680.00 |
42,180.00 |
41,500.00 |
50.41 |
.15 |
โครงการ : พัฒนาแกนนำสภานักเรียนต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษา |
26,580.00 |
0.00 |
26,580.00 |
0.00 |
.16 |
โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือโรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3 ปี 2567 |
53,650.00 |
0.00 |
53,650.00 |
0.00 |
.17 |
โครงการ : ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน |
108,000.00 |
0.00 |
108,000.00 |
0.00 |
.18 |
โครงการ : ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา |
5,350.00 |
930.00 |
4,420.00 |
17.38 |
.19 |
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
26,600.00 |
0.00 |
26,600.00 |
0.00 |
.20 |
โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 |
140,800.00 |
94,010.00 |
46,790.00 |
66.77 |
.21 |
โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 |
97,320.00 |
0.00 |
97,320.00 |
0.00 |
.22 |
โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) |
15,900.00 |
0.00 |
15,900.00 |
0.00 |
.23 |
โครงการ : พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในระบบดิจิตัลและนวัตกรรมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 |
30,600.00 |
0.00 |
30,600.00 |
0.00 |
.24 |
โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สพป.นธ.3 |
171,150.00 |
0.00 |
171,150.00 |
0.00 |
.25 |
โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นธ.3 |
292,320.00 |
0.00 |
292,320.00 |
0.00 |
.26 |
โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และบริหารจัดการสถานศึกษา |
44,700.00 |
0.00 |
44,700.00 |
0.00 |
.27 |
โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน และด้านพัสดุ |
60,700.00 |
0.00 |
60,700.00 |
0.00 |
.28 |
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน |
97,650.00 |
0.00 |
97,650.00 |
0.00 |
.29 |
โครงการ : ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
.30 |
โครงการ : ค่าตอบแทนกรรมการตามระเบียบพัสดุ |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
.31 |
โครงการ : ค่าเช่าเว็บไซต์ |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
.32 |
โครงการ : สำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
- |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
5,000,000.00 |
1,152,681.68 |
3,847,318.32 |
23.05 |
|
|
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved |
|
|